Семинар по налоговому планированию

Основы налоговой оптимизации: ключевые изменения и стратегии для бизнеса. Налоговая реформа 2025 и их последствия.
  • 25-26 февраля 2025 г.

  • 10:00 - 18:00

  • г. Санкт-Петербург, отель «Москва»

О семинаре

Семинар посвящен налоговой оптимизации и изменениям налогового законодательства в рамках реформы 2025 года. Лектор расскажет о ключевых аспектах реформы, влиянии законодательных изменений на бизнес, актуальных тенденциях судебной практики и основах налоговой оптимизации. Будут рассмотрены практические аспекты дробления бизнеса, пути и инструменты налоговой оптимизации, особенности исчисления и уплаты налога на прибыль и НДС.
Лектор
  • Джаарбеков Станислав Маратович
    Лектор
    Налоговый консультант, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов России. Основатель и руководитель интернет-проекта по налогообложению и бухучету. Автор книг («Налоговые риски: как выявлять и снижать», «Налоговый справочник инвестора», «Методы и схемы налоговой оптимизации» и т.п.) и многочисленных публикаций по налогообложению и бухгалтерскому учету (в т.ч. в СПС «Консультант плюс», «Гарант»).

Участие в семинаре — это:

Актуальная информация

Вы получите самую свежую информацию, соответствующую текущей дате проведения семинара

Взаимодействие с лектором

Возможность взаимодействовать с лектором и другими участниками, обмениваться профессиональными знаниями и опытом с коллегами

Раздаточный материал

Во время и после мероприятия вы получите раздаточные материалы

Комфорт

Проведение мероприятия в современном комфортном конференц-зале

Вопросы на которые ответят 100%

Возможность присылать вопросы лектору заранее

Практикум

Программа включает практические занятия, деловые игры и разбор конкретных случаев

Получите бесплатную консультацию!

Программа

Налоговая реформа 2025: основные изменения и их влияние на бизнес

  • Налог на прибыль – ставка 25% и новый федеральный инвестиционный налоговый вычет.
  • Повышающий коэффициент 2 к стоимости ОС и некоторым затратам для налога на прибыль.
  • Уплата НДС плательщиками УСН, с доходами более 60 млн. руб. Особенности применения ставок НДС 5% и 7%.
  • Особенности применения освобождения от НДС при УСН.
  • Новые условия для УСН.
  • Дробление бизнеса и налоговая амнистия.
  • Новые ставки НДФЛ.
  • Увеличение имущественных налогов для дорогой недвижимости.

Актуальные тенденции судебной практики по налоговым спорам

  • Правомерность учета в расходах затрат на внутренний аутсорсинг, приобретение услуг и работ у ИП (УСН).
  • Доначисление страховых взносов и НДФЛ по договорам с самозанятыми и ИП в связи с переквалификацией отношений в трудовые.
  • Дробление бизнеса.
  • Взыскание убытков с руководителя, который инициировал незаконное дробление бизнеса.
  • Передача предмета лизинга взаимозависимому физлицу по нерыночным ценам.
  • Налоговый контроль рыночности цен.
  • Переквалификация премий работающим акционерам в дивиденды.
  • Ошибка в учете резерва на гарантийный ремонт для налога на прибыль (ст. 267 НК).
  • Капитальные вложения.
  • Ликвидация незавершенного строительства.

Виды и цели дробления бизнеса

  • Граница между «хорошей» и «плохой» оптимизацией.
  • Статья 54.1. НК (пределы осуществления прав налогоплательщиком), необоснованная налоговая выгода: самое важное.
  • Проблемные зоны: фиктивные сделки (отсутствие реальности операций), деловая цель, приоритет существа над формой, искажение в налоговых целях.
  • Как проверить контрагента?
  • Налоговые ловушки (необоснованные налоговые потери): что такое и как их обойти
  • Налоговая самодиагностика (налоговый бенчмаркинг), как способ поиска налоговых резервов и снижения налоговых рисков. Налоговая нагрузка и порядок ее расчета. Как налоговики используют данные по налоговой нагрузке и рентабельности по отраслям. Доля вычета НДС. Налоговые льготы.
  • Налоговые риски и пути их снижения: ситуации, которые приводят к налоговым рискам, оценка и работа с налоговыми рисками (создание карты налоговых рисков). Критерии самостоятельной оценки рисков налогоплательщиками от ФНС.
  • Налоговый контроль цен (трансфертное ценообразование и контроль цен по неконтролируемым сделкам). Как налоговики определяют рыночные цены по неконтролируемым сделкам.
  • Методы налоговой оптимизации. Рейтинг безопасности применяемых схем.
  • Ошибки налоговой оптимизации (примеры из судебной практики).
  • Схемы, которые не рекомендуется применять.

Льготы и преимущества для налогоплательщиков: обзор, применение и ограничения

  • Субъекты малого и среднего предпринимательства (льготный тариф страховых взносов 15%): на что обратить внимание.
  • Организации в области информационных технологий (ИТ бизнес).
  • Организации в сфере радиоэлектронной промышленности.
  • Сколково (инновационный бизнес).

Практические аспекты дробления бизнеса: законность, риски и методы оптимизации

  • Дробление бизнеса без спецрежимов: чего стоит опасаться?
  • Схема дробления бизнеса – как ее трактуют налоговики и последняя судебная практика. В каких случаях налоговая выгода признается необоснованной.
  • Способы снижения налоговых рисков – реальность деятельности и деловая цель.
  • Как избежать квалификации взаимоотношений, как схемы дробления бизнеса.
  • Упрощенная система налогообложения (УСН).
  • Особенности применения освобождения от НДС при УСН.
  • НДС при УСН с доходами более 60 млн. руб. Особенности применения ставок НДС 5% и 7%
  • Патентная система налогообложения (ПСН).
  • Налог на профессиональный доход (НПД).
  • Преимущества налогообложения ИП, использующих специальные налоговые режимы. Страховые взносы ИП.
  • Встраивание спецрежимников в группу взаимозависимых лиц. Исполнитель. Агент. Арендодатель. Управляющий.
  • Обзор судебной практики по схемам дробления бизнеса. Анализ выигранных налогоплательщиками дел. Анализ проигранных налогоплательщиками дел.
  • Особенности в сфере общественного питания, с учетом льготы по НДС.

Пути и инструменты налоговой оптимизации: стратегии и методы снижения налоговых обязательств

  • Как продать бизнес или привлечь инвестора без налогов (льгота при продаже долей ООО и акций АО).
  • Как передать активы внутри группы, без налоговых потерь (пп. 11, 3.7., 11.1 п. 1 ст. 251 НК).
  • Что учесть при планировании инвестиций и возврате вложенных средств. Получение прибыли от инвестиций с минимальными налоговыми потерями.
  • Налоговые вопросы построения территориально-распределенного бизнеса.
  • Распределение прибыли (дивиденды и альтернативные способы).
  • Займы: использование для покрытия кассовых разрывов, инвестиций, вывода прибыли.

Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль организаций: законодательство, расчёт и оптимизация

  • Налог на прибыль организаций (учетная политика, амортизационная политика и амортизационная премия, налоговые резервы, прямые и косвенные расходы, применение ставки 0%, доходы, не облагаемые налогом в ст. 251 НК и т.д.).
  • Инвестиционный налоговый вычет (региональный и федеральный): кто применяет и как им правильно пользоваться.
  • Убытки и их перенос (ст. 283 НК). Перенос убытков при реорганизации.

Изменения в законодательстве по НДС в 2025 году: комментарии, порядок исчисления и уплаты

  • Почему НДС во многих случаях нельзя оптимизировать?
  • НДС (льготы и освобождения (п. 2 ст. 146, ст. 149 НК), место реализации (ст. 147 и 148 НК), работа со счетами-фактурами, авансовый НДС и т.д.)
  • Инструменты налоговиков: АСК НДС-2. Big data и Система управления рисками «СУР АСК НДС-2». АИС «Налог-3».
  • Доля вычета НДС (в т.ч. в регионе). Значение и применение этого показателя налоговой службой.
  • Перенос вычета НДС на будущие периоды (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Как не допустить ошибок?
  • Как правильно указать НДС в договоре: правоприменительная практика и типичные ошибки.
  • Раздельный учет НДС: как снизить риски на примере займов выданных.

Практические рекомендации по эффективному управлению налогами и минимизации налоговых обязательств

  • Страховые взносы (льготные налогоплательщики, льготы и освобождения, выплата дивидендов, компенсации и т.д.)
  • Привлечение ИП и самозанятых: риски доначисления страховых взносов и НДФЛ в связи с признанием отношений трудовыми.
  • Как правильно исправить ошибки, чтобы избежать штрафные санкции.

* Скидки не суммируется с другими скидками и предложениями. Условия скидок могут быть изменены, скидка может быть прекращена без предварительного уведомления
Стоимость
Скидка 10%
При оплате до 17 января 2025 г.
Участие в семинаре
очное участие
37 900₽
  • Очное участие
  • Обеды, кофе-брейки
  • Видеозапись семинара на 1 месяц
  • Методические материалы
  • Telegram чат участников
  • Именной сертификат участника
  • Ответы на вопросы
Оставить заявку
Участие в семинаре
онлайн участие
32 900₽
  • Онлайн участие
  • Видеозапись семинара на 1 месяц
  • Методические материалы
  • Telegram чат участников
  • Ответы на вопросы
Оставить заявку
Участие в семинаре
запись семинара
25 900₽
  • Видеозапись семинара на 1 месяц
  • Методические материалы (презентации)
Оставить заявку

Нашли дешевле? Снизим цену!

Мы гарантируем низкую цену! Если вы нашли на такое же мероприятие цену ниже в других учебных центрах, сообщите об этом нам и получите персональную скидку от цены конкурента

Получите бесплатную консультацию!

Ответы на часто задаваемые вопросы

Вам необходимо нажать на кнопку «Оставить заявку», далее в открывшейся форме заполнить все поля и нажать кнопку «Отправить».


Ваша заявка будет обработана в течение одного часа. После этого на адрес электронной почты, указанный в заявке, вы получите Договор и Счет для оплаты.

Не нашли ответ? Задайте свой вопрос!